李晨注册会计师计划获取被审计单位甲公司2017年度财务报表中与“登记入账的销售交易真实性”相关的内部控制运行有效审计证据,下列控制测试程序不能够达到该审计目标的是()。
A、检查销售发票副联是否附有发运凭证及顾客订货单
B、检查顾客的赊购是否经授权批准
C、检查发运凭证连续编号的完整性
D、观察是否寄发对账单,并检查顾客回函档案
自考365网小编精心为广大自考学员整理的相关历年
试题及答案解析,想了解相关自考试题请持续关注自考365网校。
让自考更有氛围,想加入自考365订阅号请添加zhengbaozikao365。