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李晨注册会计师计划获取被审计单位甲公司2017年度财务报表中与“登记入账的销售交易真实性”相关的内部控制运行有效审计证据

2019-12-23 18:52    

查分
李晨注册会计师计划获取被审计单位甲公司2017年度财务报表中与“登记入账的销售交易真实性”相关的内部控制运行有效审计证据,下列控制测试程序不能够达到该审计目标的是()。
A、检查销售发票副联是否附有发运凭证及顾客订货单
B、检查顾客的赊购是否经授权批准
C、检查发运凭证连续编号的完整性
D、观察是否寄发对账单,并检查顾客回函档案
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【正确答案】
C
【答案解析】

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